獨立董事與內部稽核主管會計師之溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式及情形:

本公司會計師於每季審計委員會中,就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關溝通事項進行報告,獨立董事及會計師亦會針對法令修訂事項進行資訊更新及交流,如遇有重大事項時得隨時召集會議。

本公司內部稽核主管於每季審計委員會中,就本公司當季內部稽核執行及內控運作情形提出報告,如遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,2022年度主要溝通事項摘錄如下:

日期

溝通重點

2022/11/10 審計委員會

2022年第3季內部稽核業務報告
2023年度稽核計畫

2022/8/23 審計委員會

2022年第2季內部稽核業務報告

2022/5/12 審計委員會

2022年第1季內部稽核業務報告

2022/3/10 審計委員會

2021年第4季內部稽核業務報告
2021年度「內部控制制度聲明書」

 

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:

本公司獨立董事與會計師溝通情形良好,2022年度主要溝通事項摘錄如下:

日期

溝通重點

獨立董事建議情形

2022/11/10 審計委員會

2022年第3季合併財務報告核閱情形報告

2022年度財報查核規劃、重大風險評估及關鍵查核事項溝通

無意見

2022/8/23 審計委員會

2022年第2季合併財務報告查核情形報告

無意見

2022/5/12 審計委員會

2022年第1季合併財務報告核閱情形報告

無意見

2022/3/10 審計委員會

2021年度合併財務報告查核情形報告

無意見